合肥市科技馆2025年度
一般公共预算及政府性基金财政拨款
“三公”经费支出决算
一、2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:合肥市科技馆
项目 | 预算 | 决算 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 |
总计 | 7.40 | 7.40 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 |
二、2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 7.4万元,支出决算为2.94万元,完成预算的39.73%;较上年减少0.71万元下降19.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费和公车运行维护费的支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费和公车运行维护费的支出。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.25万元,占76.53%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元,占23.13%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年增加0万元,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年度、2025年度均未安排因公出国(境)计划。主要用于因公出国(境)。决算数与上年持平的主要原因是2024年度、2025年度均未安排因公出国(境)计划。主要用于因公出国(境)。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2025年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为5万元,支出决算为2.25万元,完成预算的45%;较上年减少0.36万元,下降13.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2025年,国内公务接待共33批,192人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元,支出决算为0.68万元,完成预算的28.33%;较上年减少0.36万元,下降34.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,严格控制公车运行维护费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年增加0万元,与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年度、2025年度均未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平的主要原因是2024年度、2025年度均未安排公务用车购置计划。2025年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为2.4万元,支出决算为0.68万元,完成预算的28.33%;较上年减少0.36万元,下降34.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,严格控制公车运行维护费支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。截至2025年12月31日,合肥市科技馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

