合肥市科技馆2022年度
一般公共预算及政府性基金财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:合肥市科馆 金额单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
公务用车购置及运行费 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
二、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 3.29万元,支出决算为3.29万元,完成预算的100%;较上年减少2.08万元,下降38.73%。决算数小于预算数和上年数的主要原因一是单位严格按照预算安排三公经费支出,采取厉行节约的原则,压缩三公经费使用;二是由于疫情原因,减少了公务用车出行的频率。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.46万元,占44.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.83万元,占55.62%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%;与上年持平,决算数与预算数和上年数持平的主要原因是未安排因公出国(境)经费。主要用于公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2022年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为1.46万元,支出决算为1.46万元,完成预算的100%;较上年减少0.42万元,下降22.34%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按照预算安排公务接待。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约,减少三公经费使用。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2022年,国内公务接待共14批,84人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行费预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成预算的100%;较上年减少1.65万元,下降47.41%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按照预算安排公务用车运行经费。决算数较上年减少的主要原因一是单位严格按照预算安排三公经费支出,采取厉行节约的原则,压缩三公经费使用;二是由于疫情原因,减少了公务用车出行的频率。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是未安排公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2022年,购置车辆0台。
公务用车运行维护费预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成预算的100%;较上年减少1.65万元,下降47.41%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按照预算安排公务用车运行经费。决算数较上年减少的主要原因一是单位严格按照预算安排三公经费支出,采取厉行节约的原则,压缩三公经费使用;二是由于疫情原因,减少了公务用车出行的频率。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日,合肥市科技馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。